我是新手,今天開普通增值稅發票的時候把那個發票的號給弄錯了,打錯了以後就全部空白作廢了,這該怎麼辦

2021-04-23 17:09:40 字數 2605 閱讀 4402

1樓:鑄就輝煌

不必緊張,除了號碼正確的那組,其他的發票,只要進行了作廢處理,就不會被上稅。提示,以後再出現類似情況,只需把打錯的那組按未開發票作廢處理即可,不需作廢其他發票。

對於增值稅的學習,有什麼建議嗎

2樓:落花雨斑斑

建議就是找一般納稅人的生產出口企業工作,這樣接觸的關於增值稅的內容最多,然後再看看學學營改增之後房地產、建築企業之類的新增值稅法律、條例等,基本你就大成了。

**學習增值稅的體會2000~3000

3樓:文章寫作發表

增值稅是以商品(含應稅勞務)在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而徵收的一種流轉稅。從計稅原理上說,增值稅是對商品生產、流通、勞務服務中多個環節的新增價值或商品的附加值徵收的一種流轉稅。實行價外稅,也就是由消費者負擔,有增值才徵稅沒增值不徵稅。

增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現的增值額徵收的一個稅種。增值稅已經成為中國最主要的稅種之一,增值稅的收入佔中國全部稅收的60%以上,是最大的稅種。增值稅由國家稅務局負責徵收,稅收收入中75%為**財政收入,25%為地方收入。

進口環節的增值稅由海關負責徵收,稅收收入全部為**財政收入。

在實際當中,商品新增價值或附加值在生產和流通過程中是很難準確計算的。因此,中國也採用國際上的普遍採用的稅款抵扣的辦法。即根據銷售商品或勞務的銷售額,按規定的稅率計算出銷售稅額,然後扣除取得該商品或勞務時所支付的增值稅款,也就是進項稅額,其差額就是增值部分應交的稅額,這種計算方法體現了按增值因素計稅的原則。

4樓:522961183找俺

這個不難,我可以幫忙啊

5樓:qq佳

增值稅的心得體會,怎麼發給你

最近學習增值稅方面的內容,特別不明白,希望有人能幫助我。

6樓:叮咚小姐

用你的例子來說吧

你買材料一共需要支付給賣貨者58.5萬,這58.5萬分為兩部分,材料成本50萬,另外需要給賣貨者進項稅50*17%=8.

5萬,這8.5萬是賣貨者代稅務機關向你收的,你支付以後可以用來抵扣銷項稅額

你用這50萬的材料加工衣服,衣服的成本80萬,這80萬簡化解釋為兩部分,一部分是50萬的材料,一部分是支付給工人工資30萬

這批衣服售價100萬,那麼你要向買貨人收取117萬,其中100萬為衣服售價,17萬為你代稅務機關收取的增值稅

你收了17萬的增值稅,之前支付給賣材料的8.5萬進項稅可以抵扣 ,那麼你需要交給稅務機關的稅就是17-8.5=8.5萬

這個8.5萬是你增值部分和不能抵扣部分合計金額的17%,增值部分就是你的利潤20萬,不能抵扣部分就是工人工資30萬20萬,是售價100萬和衣服成本80萬之差,我這裡的意思是利潤

就增值稅來說,增值部分是50萬,包括利潤20萬和工人工資30萬

7樓:落英繽紛飄渺舞

首先你要了解增值稅的應稅範圍包括銷售貨物、提**稅勞務、進口貨物等。這裡的應稅勞務是指加工費、維修費等說白了就是指對外收取的,企業以此生存的正常的經營活動。而你的舉例裡提到的工資是企業支付給職工的薪酬,說白了就是對內的支付的,是成本、費用,這一部分是不計增值稅的。

銷項稅是公司代替稅務機關向購買者徵收的稅,也就是價外稅,應納稅額=銷項稅-進項稅,如果貴公司在一個會計期間(通常是一個月),銷項稅金大於進項稅金,差額就是當月的應交稅金。如果你的進項稅金大於銷項稅金,那麼貴公司當月是不用交納增值稅款的,多出的進項稅金,叫做留抵稅金,可以充抵以後月份實現的銷項稅金的。即應交稅金=當月的銷項稅金-當月的進項稅金-留抵稅金。

當然如果仍然是負數,則繼續作為留抵稅金帶到下一個月份,依次迴圈。

財務會議紀要學習增值稅學習檔案

8樓:匿名使用者

人力資源部工作總結的基本含義人力資源部工作總結,是人力資源部門根據其工作中取得的成績和存在的不足,對一定時期內的工作進行總結性回顧的一種文書。意在不斷總結經驗,及時發現問題,肯定成績,找出不足

稅法第二章增值稅需要花多長時間學習

9樓:匿名使用者

稅法重點在增值稅,企業所得稅,個人所得稅

10樓:匿名使用者

看個人,以後肯定還得複習一次。一個星期吧

我想學習怎樣*****,要到什麼地方去學

11樓:匿名使用者

這個很簡單在稅務局說有教的啊

公司是一般納稅人才有得開的增埴**的票管員都要經過培訓在申請票管員期間這些知識都會在課堂上講解的

要開500元的票

500x%17得出的結果再用500減掉得也的結果就出來的500*17%=85 [都要保留小數點兩位]500-85=415

415+85=500

或者你去當地的稅務局去諮詢一下他們會很祥細的教你的

12樓:匿名使用者

現在增值稅一般納稅人用的是航天金穗系統,你可以到稅務局諮詢,一般納稅人現在是必須上這個系統的!其他就很簡單了,一般有6%、13%、17%,這個系統就什麼都提示你!

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