出口退稅衝紅,已出口退稅的發票可以紅衝嗎

2021-04-28 01:48:57 字數 2313 閱讀 6674

1樓:專業埋雷

金額還是不能改的吧,現在新版收齊的時候只能更改報關單號,出口日期。

2樓:丸味人生

先衝減一下,再把正確的錄進去

外貿企業出口退稅申報系統要做紅字衝減,該怎樣錄入生成資料 5

3樓:匿名使用者

應該在系統進入後「基礎資料採集」裡,「生成出口貨物衝減明細」點進去以後可以查到你以前錄如的出口貨物明細,找到你要衝減的那比 選中 點上面(和儲存、修改什麼的在一塊的按扭)的衝減 然後操作就可以了。衝減成功後在「出口貨物明細錄入」裡面可以找到。如果裡面涉及到商品出口**升級(升級前後商品**改變)的話可以在「出口貨物明細錄入」中修改。

補充:生成的資料和平時申報在一起就可以,比如你要在12月衝減,那你把他放到12月的出口貨物裡面就可以 不用單獨申報的 我們是每月的5號到12號申報 應該沒什麼問題 如果還不放心 可以早點做出來考到盤上帶到稅務局讓他們給看看 有什麼改動的話也還來得及。

試試吧。

已出口退稅的發票可以紅衝嗎

4樓:深圳源豐祥報關

親,已經出口退稅的發票原則上是不能紅衝的,因為這些發票已經被使用過,現在如果作廢不僅需要補稅還涉及到供銷各方以及**商的利益,一般都不會選擇這樣操作的。

5樓:會計島直播平臺

如果是紅衝的話需要再補稅的。

出口的貨物退運後要不要開紅字發票沖銷

6樓:匿名使用者

要看你們是手工開票還是系統開票。手工就開紅字發票,系統就開的是銷項負數發票!~

不知道你們是手工做帳還是電腦系統做賬:

電腦系統就切與收入相反的分錄沖銷,

手工:借:應收賬款 (紅字)

貸:主營業務收入 (紅字)

稅額 (紅字)

7樓:匿名使用者

需要開具紅字發票

借:應收賬款 紅字

貸:主營業務收入 紅字

新版出口退稅軟體關於出口紅衝的問題!!!請做過新版出口紅衝的會計指點!!!!

8樓:匿名使用者

1、在「生成出口貨物衝減明細」下按照原樣「衝減」即可。

2、如果此出口撤銷,肯定影響到申報納稅,賬務上作相應處理

3—6、單證收齊是指報關單、核銷單收到紙質單證以及上傳了電子資訊(海關申報方面)。出口申報時,b代表報關單,h代表核銷單(自8月份起免填,但系統還沒有改)。在申報時,涉及單證是否收齊,系統會自動提示;出口貨物要退稅,必須要單證收齊——只要單證收齊,才能確認真的出口了;在未收齊單證時申報,顯示b是正確的;收齊單證以後,申報還會出現b

9樓:→小楊

衝減是要在基礎資料採集-免抵退資料錄入-(單證不齊)-出口衝減-申報年月選擇你錯誤報關單的申報日期-出口發票號-衝減-填下紅衝發票號,就可以了!(衝減時的軟體所屬期就填你現在的所屬期201211)

然後你在到單證不齊-出口貨物明細裡把你衝減的那筆單子重新錄一遍即可!

1:對的,單證不齊還是和以前一樣的錄入,匯率是填你原來九月份的匯率!

2:不會影響的!

3:收齊前期資料的話還是和原來一樣,錄報關單號自動帶出資訊(不要手工錄入,不然預申報會有疑點的),運保傭的費用是在單證齊全裡面的運保傭調整裡面做!

4:b應該是缺報關單吧!

5:單證不齊在軟體裡是做免稅的,單證齊全是做退稅的!退稅是要你的單證全部收齊之後才可以做的!

10樓:匿名使用者

我不是你們江蘇的,看生產型軟體基本是一樣的1、資料有誤的一筆,先將此筆業務在收齊出口單證明細錄入裡做單證收齊,然後在生成出口貨物衝減明細裡做此筆衝減。不過需在備註上註明原因。

2、你此筆業務應該是免稅業務,再在免稅裡錄入此筆,申報的時候把此筆資料加上,就沒什麼問題。

3收齊單證和以前一樣。

4資訊不齊b是因為的你的報關單沒收齊

5、在收齊單證後才能計算退稅額與免抵額,給予退稅。單證不齊只能計算,不能退稅。

11樓:匿名使用者

小楊同學說的很詳細了,如果你還是不瞭解的話那只能在你身邊教你了。

出口退稅紅字沖銷

12樓:匿名使用者

這得看你因為什麼要做衝減,是金額錯誤呢,還是出口日期或者其他原內因導致的衝減,如果金額

容錯誤的話,那賬務上必須要做調整,方法和我們財務上的衝減是一個道理,可以把錯誤的衝減掉,做一筆正確的,如果是出口日期等造成的衝減,那賬務上就不需要做處理了

出口退稅的有什麼好處,出口退稅對國家有什麼好處呢

從企業的角度來看,首先退稅可以增加其出口收入,有時候企業出口商品的利潤大多數就是出口退稅收入 其次,正因為有了國家的退稅,有些企業可以將產品按成本價出口,這樣大大增加了其產品在國際市場上的競爭力 最後,在 上佔據了優勢,當然就很容易擁有大量的市場份額。綜上所述可以使企業良性迴圈發展。從國家的角度來說...

我要辦出口退稅,發票進項缺少怎麼辦

親,你有真實的貨物 嗎?只要是真實的貨物 進項發票缺少只能找 商補開,這樣是不會影響退稅的,其他別的途徑風險比較大,希望可以幫到你,因為專注所以更專業。再出口退稅的時候需要一個進項發票,如果沒有進項發票怎麼辦?出口退稅,其基來本含義是指對出自口貨物退還其在bai國內生產和 du流通環節實zhi際繳納...

出口退稅需要開具增值稅普通發票麼

出口退稅,不僅需要開具增值稅普通發票,還需要開具增值稅專用發票,而且退稅成功的話還需要提供報關單,收匯證明等相關資料方可。外貿公司出口退稅需要的是增值稅專用發票 出口退稅需要開具增值稅普通發票嗎 親,需要的,出口退稅一定需要開具增值稅普通發票,也就是大家通常說的銷項發票,否則會影響退稅的,希望可以幫...