會計工作問題

2022-09-03 00:30:57 字數 988 閱讀 7692

1樓:匿名使用者

首先劃清界線,你是從哪年哪月哪日接的,在接的之日起,要同老闆(老闆也可派專人)和出納員一起上銀行的預留印鑑換了。其次,再到相關銀行核對一下餘額(列印出銀行餘額相關證據),並與公司銀行賬核對,還要將出納員的現金賬與總賬核對,並對現金和有價證卷進行實地盤點。並將有關情況向公司負責人彙報。

第三,這樣如有差錯和你今後做會計工作劃清責任,和你沒關係了。如果你是會計高手,有能力把差錯和差賬的原因找出來可以找下,如果因時間和不想因以前賬弄出和前任會計弄出矛盾,最好請老闆出錢,找個會計師事務所幫助查對賬。這樣減少了你很多麻煩。

第四,如果查詢出了與銀行差賬金額,並將現金和有價證卷等差賬(一般銀行賬象你說的情況差,別的賬也不可能對上),做好財會相關手續,經公司老闆批准,調查整到與你接時的實際相符,把差的金額掛到待下理財產損益。其他回答的兩位朋友也有很多好方法,一同供你參考!

2樓:高階足療殭屍

你可以打報告和老闆商量,如果老闆需要捋清現金賬,那麼必須要去銀行對賬現金支票、轉賬支票如果能查到票號的

你可以去銀行列印,現金支票、轉賬支票銀行都有備份,不過需要手續費調取。

如果實在不能對上的,列個明細表列印出來

讓經理財務主管簽字後走其他應收款(其他應付款),年末再做衝減。

3樓:匿名使用者

先把手頭的東西屢一下,看看付多少收多少,對一下銀行餘額及現金餘額加起來與你屢出的東西,看差多少。然後在和老闆談會更有說服力。

4樓:七夕寶貝

本人認為你應該認真的和老闆談談,說明你發現的問題,看看他的態度,如果他無所謂(如果他認真,估計也不會出現這種問題),那就把現在的財務狀況明細寫一個說明,你、你的上任和老闆簽字存檔!以後你自己做好就好了!如果老闆讓你全部調整的話,就有點麻煩了,銀行的都有列印的銀行對賬單或者網銀上都有,可以核對明白(工作量很繁重)!

至於發票、支票存根應該是沒辦法入賬了吧,核對完後自己公司做個備份就好了!

經驗尚淺,僅供參考!

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